矽力-KY取得會計師2018年內部控制制度專案審查報告

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6415)矽力-KY-公告本公司取得會計師2018年內部控制制度專案審查報告

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/03/19
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依主管機關規定辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/03/19
5.意見類型:標準式無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。